文章插图
【报销流程 采购付款报销流程】1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);
2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票,交回财务部,以便财务做账 。
推荐阅读
- 论文答辩是什么流程 论文答辩注意事项
- 解除合同的流程怎么走
- PPT中如何添加流程图
- 网上订火车票流程 可以凭哪些证件购买火车票
- 醉驾扣车取车流程是怎么规定的
- 房屋租赁备案登记流程是什么
- 银川医保卡办理流程 需要什么资料
- 燃气切断阀复位流程 燃气切断阀原理
- 北京医保怎么报销
- 淘宝的退货流程 淘宝退货运费谁出